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Detalhes
| 30/10/2024 | 0000067/2024 | 0000067/2024 | COMPLEMENTACAO DO EMPENHO PARA LOCACAO DE 02 SALAS DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALMIRANTE TAMANDARE, 405, CENTRO NO MUNICPI DE ITABUNA/BA, PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CISCAU. (090/2023). | AMURC ASSOCIACAO DOS MUNICPIOS DO SUL, EXTREMO SUL E SUDOESTE DA BAHIA | 150010020000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude) | 13011648000105 | R$ 1.600,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 30/10/2024 | 0000161/2024 | 0000161/2024 | COMPLEMENTACAO DO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOES DE TELEFONIA PARA ESTA ENTIDADE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | OI TELEMAR NORTE LESTE S/A | 150010020000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude) | 33.000.118/0005-00 | R$ 991,15 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 29/10/2024 | 0000136/2024 | 0000136/2024 | COMPLEMENTACAO DO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO (024/2024). | HELDER SILVA SANTANA 02458025501 | 150010020000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude) | 44918644000139 | R$ 3.990,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 28/10/2024 | 0000028/2024 | 0000028/2024 | COMPLEMENTACAO DO EMPENHO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE RAIO X, MAMOGRAFO, SISTEMA DE CAPTURA DE IMAGEM (Cr) E IMPRESSORA D FILMES RADIOLOGICOS DRY. (158/2023). | KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | 150010020000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude) | 71256283000185 | R$ 7.458,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 25/10/2024 | 0000048/2024 | 0000048/2024 | COMPLEMENTACAO DO EMPENHO PARA CONTRTACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA. | COMERCIAL RAMOS RANGEL ITABUNA LTDA | 150010020000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude) | 14797143000180 | R$ 12.350,96 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 25/10/2024 | 0000111/2024 | 0000111/2024 | COMPLEMENTACAO DO EMPENHO PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE ARLA 32 PARA A FROTA DE VEICULOS DA POLICLINICA DE ITABUNA ADMINISTRADA PELO CONSORCIO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ITABUNA - CISCAU. (021/2024) | COMERCIAL HUSSEL ITABUNA LTDA | 150010020000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude) | 05117524000180 | R$ 470,77 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 21/10/2024 | 0000241/2024 | 0000241/2024 | EMPENHO PARA DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 1 (UM) VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA REGIONAL DE SAUDE DE ITABUNA. | PSP GOMES JUNIOR LTDA | 188000000000 - Recursos Proprios dos Consorcios | 11424506000144 | R$ 3.800,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 18/10/2024 | 0000092/2024 | 0000092/2024 | COMPLEMENTACAO DO EMPENHO PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA POLICLINICA DE ITABUNA, ADMINISTRADA PELO CONSORCIO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ITABUNA - CISCAU. (036/2024) | COMERCIAL DE PROD. ALIMENTICIOS ALFA SERGIPANO LTDA | 150010020000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude) | 02.953.871/0001-55 | R$ 86,40 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 18/10/2024 | 0000246/2024 | 0000246/2024 | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESPESAS DURANTE VIAGEM DA SERVIDOR A SERVICO DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | ALOISIO PAULO SILVA JUNIOR | 150010020000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude) | ***.859.565-** | R$ 1.600,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 18/10/2024 | 0000245/2024 | 0000245/2024 | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESPESAS DURANTE VIAGEM DA SERVIDOR A SERVICO DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | FERNANDA VON BEAUVAIS DA SILVA | 150010020000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude) | ***.439.467-** | R$ 800,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |